一句話答案
就監管責任、商業操守、資料保障、風險管理、培訓與第三方監察評分,產出按優先次的整改報告;屬結構化自查,非正式審計。
免責宣告:本頁面僅供流程參考,不構成法律建議。合規義務因轄區與行業而異,依據結果行動前請與持牌顧問確認義務。
方法論:評分維度遵循通用企業合規框架預期;權重僅為示意,不構成法律審計。
合規事故很少源於某一份文件的缺失,更多是制度、申報、記錄與管控上零散缺口的疊加。本自評按常見監管預期為公司營運的各領域評分,排出風險最高的位置並指出第一步整改,讓有限的法務合規預算投向風險最大處。
示例表單與 AI 報告預覽(應用已上線,可即時填寫體驗)。
執行該範本所需的一切。
覆蓋治理、申報、記錄與管控的評分問卷。
按優先級排序的差距報告與整改順序。
針對標記出的高風險領域的追問指導。
從複製到交付,四步完成。
為年度或交易前自查複製一份。
如實評估制度、申報與管控。
查看排序後的差距與敞口。
修復最高風險缺口後複測。
選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。
在監管之前看見合規敞口。
逐年對標合規體系。
把審查投向風險集中處。
讓它成為專業交付物的能力。
真實問題預覽——完整版本允許你自定義每個欄位。