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🦺 營運安全合規

免費內部審計檢查表範本

一張免費內部審計檢查表,逐項對照客觀證據核驗稽核點,記錄符合或發現項並留下備註,讓稽核一致且可追溯。

檢查表
約 10 分鐘
欄位可自訂
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一句話答案

一張免費內部審計檢查表,逐項對照客觀證據核驗稽核點,記錄符合或發現項並留下備註,讓稽核一致且可追溯。

免責宣告:本頁內容僅用於流程參考與自我檢查,不構成醫療、心理、財務、法律或安全建議,必要時請諮詢持證專業人士。

方法論:條目僅為參考常見框架的結構化改編,非官方版本;結果供參照,不作診斷。

💡

關於此範本

這張內部審計檢查表把稽核結構化,使發現項有據。每個稽核點對照記錄核驗並標記符合性,不符合項按等級與責任人記錄,形成可重複、可匯出的稽核報告。

🖥️

線上預覽

示例表單預覽——回報彙整到同一個可匯出儀表板。

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填寫後即可看到作答如何流轉。
📦

包含內容

執行該範本所需的一切。

1

針對性欄位

「內部審計檢查表」預置了營運經理常用的審計項核驗欄位,不必從空白表格開始。

2

隨你客製

複製到工作區後即可增刪欄位、調整選項與措辭,貼合本單位流程。

3

集中回收

每份回報都彙整到同一個儀表板,隨時檢視與匯出。

4

即取即用

產生帶時間戳的清晰紀錄,可流轉責任人簽核、匯出存檔。

🧭

使用步驟

從複製到交付,四步完成。

1

使用此範本

把「內部審計檢查表」連同欄位設定一鍵複製到你的 FormLM 工作區,免費。

2

貼合流程

依本單位的角色、區域與標準調整欄位、選項與閾值。

3

分享回收

發出連結或 QR code,每份回報自動記錄到位。

4

複盤行動

彙整回報、分派矯正行動並保留可稽核的紀錄。

👥

適用人群

選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。

1

營運經理

把審計項核驗做成一致、可複用的流程,不必每次從零搭建。

2

團隊與班組

讓各區域、各班次的審計項核驗統一採集,結果集中一屏檢視。

3

顧問與稽核方

為每一個服務的客戶/站點產出可交付的審計項核驗記錄。

⭐

核心特性

讓它成為專業交付物的能力。

📝

內含示例問題

真實欄位預覽——完整版本會把每份回報彙整到可匯出的儀表板。

  1. 稽核領域與稽核員(短答/日期)
  2. 已審閱的客觀證據(開放)
  3. 該項符合(透過/未透過+備註)
  4. 不符合等級(嚴重/一般/觀察項)
  5. 發現項責任人與期限(短答/日期)
  6. 稽核結論與籤核(開放/短答)
❓

常見問題

內部審計檢查表核驗什麼?
每個稽核點對照客觀證據核驗,記錄符合或發現項。
發現項能分級嗎?
可以,不符合項可分嚴重/一般/觀察項並指派責任人。
適用於任意標準嗎?
條目可自定義以適配你的管理體系或審核計劃。
輸出是什麼?
一份一致、可匯出的稽核記錄,顯示證據與商定措施。

把「逐項稽核」落到實處

複製到工作區、依本單位客製欄位,即刻開始蒐集清晰、可稽核的紀錄——免費開始。