一句話答案
一張免費內部審計檢查表,逐項對照客觀證據核驗稽核點,記錄符合或發現項並留下備註,讓稽核一致且可追溯。
免責宣告:本頁內容僅用於流程參考與自我檢查,不構成醫療、心理、財務、法律或安全建議,必要時請諮詢持證專業人士。
方法論:條目僅為參考常見框架的結構化改編,非官方版本;結果供參照,不作診斷。
這張內部審計檢查表把稽核結構化,使發現項有據。每個稽核點對照記錄核驗並標記符合性,不符合項按等級與責任人記錄,形成可重複、可匯出的稽核報告。
示例表單預覽——回報彙整到同一個可匯出儀表板。
執行該範本所需的一切。
「內部審計檢查表」預置了營運經理常用的審計項核驗欄位,不必從空白表格開始。
複製到工作區後即可增刪欄位、調整選項與措辭,貼合本單位流程。
每份回報都彙整到同一個儀表板,隨時檢視與匯出。
產生帶時間戳的清晰紀錄,可流轉責任人簽核、匯出存檔。
從複製到交付,四步完成。
把「內部審計檢查表」連同欄位設定一鍵複製到你的 FormLM 工作區,免費。
依本單位的角色、區域與標準調整欄位、選項與閾值。
發出連結或 QR code,每份回報自動記錄到位。
彙整回報、分派矯正行動並保留可稽核的紀錄。
選擇你的角色——看它如何嵌入你的流程。
把審計項核驗做成一致、可複用的流程,不必每次從零搭建。
讓各區域、各班次的審計項核驗統一採集,結果集中一屏檢視。
為每一個服務的客戶/站點產出可交付的審計項核驗記錄。
讓它成為專業交付物的能力。
真實欄位預覽——完整版本會把每份回報彙整到可匯出的儀表板。